Как исправить дату получения дохода в 1с 8 3

Как в 1С 8.3 отразить возврат НДФЛ (1С ЗУП и 1С Бухгалтерия)

Как исправить дату получения дохода в 1с 8 3

Бывают ситуации, когда организации при начислении зарплаты удерживают лишний НДФЛ. В таких случаях излишне удержанный налог нужно вернуть работнику по письменному заявлению (абз. 1 ст. 231 НК РФ). Читайте в этой статье как сделать возврат НДФЛ в 1С 8.3 ЗУП и 1С 8.3 Бухгалтерия.

Агенты удерживают лишний налог на доходы по разным причинам. Одна из самых распространенных –  работник поздно заявил о налоговых вычетах.

Неправильно рассчитанный налог можно учесть при начислении зарплаты в следующих периодах. Но бывают ситуации, когда НДФЛ необходимо вернуть сотруднику, например, при его увольнении. Возврат НДФЛ сотруднику в 1С 8.

3 делают с помощью специального документа. Подробную инструкцию об этом читайте в этой статье.

Быстрый перенос бухгалтерии в БухСофт 

Возврат НДФЛ в 1С 8.3 ЗУП на примере

Допустим, 01.04.2019 вы приняли на работу сотрудника. В конце апреля рассчитали зарплату и удержали НДФЛ. В начале мая он написал заявление на предоставление налоговых вычетов на трех детей, а 6 мая уволился.

Разберем пошагово, как оформить эти операции в 1С 8.3 ЗУП и что надо сделать для возврата излишне удержанного НДФЛ в 1С.

Шаг 1. Начислите зарплату за апрель (без вычетов)

Зайдите в раздел «Зарплата» (1) и нажмите на ссылку «Начисление зарплаты…» (2).

Нажмите кнопку «Создать» (3) и выберете «Начисление…».

В форме заполните вкладку «Начисления» (4) доходами сотрудника (5).

Во вкладке «НДФЛ» видно, что вычеты не применялись (6) и налог (7) рассчитан от полной суммы дохода.

Гость, для Вас открыт бесплатный доступ к чату с бухгалтером-экспертом

Закажите обратный звонок на подключение или позвоните:
8 (800) 222-18-27 (бесплатно по РФ).

Шаг 2. Введите данные по вычетам

В начале мая сотрудник предоставил заявление на налоговые вычеты. Чтобы ввести эти заявления в учет 1С 8.3 ЗУП, зайдите в раздел «Налоги и взносы» (1) и нажмите на ссылку «Заявления на вычеты» (2).

В открывшемся окне нажмите кнопку «Создать» (3) и выберете пункт «Заявление на вычеты по НДФЛ» (4).

В форме заявления укажите:

  1. Организацию (5);
  2. Сотрудника (6);
  3. Месяц, с которого применяются вычеты (7). В нашем примере это месяц приема на работу.

Далее нажмите кнопку «Добавить» (8) и укажите вычеты (9), на которые сотрудник написал заявление. Чтобы сохранить данные, нажмите кнопку «Провести и закрыть» (10).

Шаг 3. Увольте сотрудника и рассчитайте зарплату в месяце увольнения

6 мая работник написал заявление на увольнение. Чтобы оформить увольнение в 1С 8.3 ЗУП, зайдите в раздел «Кадры» (1) и нажмите на ссылку «Приемы, переводы, увольнения» (2).

В открывшемся окне нажмите кнопку «Создать» (3) и выберете пункт «Увольнение» (4).

В форме увольнения укажите:

  • Организацию (5);
  • Сотрудника (6);
  • Месяц увольнения (7);
  • Дату увольнения (8).

Поставьте галочку «Начислить зарплату» (9), чтобы сразу рассчитать сотрудника за месяц увольнения. В блоке «Начислено» (10) 1С 8.3 автоматически рассчитает доход за май, а в блоке «Удержано» (11) – НДФЛ.

Как видите, налог на доходы получился отрицательным. Программа 1С пересчитала НДФЛ за предыдущий и текущий месяц с учетом введенных налоговых вычетов. В результате получился долг организации перед работником по НДФЛ.

Во вкладке «Начисления и удержания» (12) в подразделе «Корректировки выплаты» (13) указана сумма для возврата излишне удержанного НДФЛ 1С (14). Чтобы завершить операцию, нажмите кнопку «Провести и закрыть» (15). Далее читайте, как в 1С 8.3 сделать возврат НДФЛ.

Шаг 4. Сделайте в 1С 8.3 возврат НДФЛ

Перед возвратом, сформируйте отчет по НДФЛ, чтобы проверить данные налоговых регистров по НДФЛ. Для этого зайдите в раздел «Налоги и взносы» (1) и кликните на ссылку «Отчеты по налогам и взносам» (2).

В окне отчетов кликните на «Анализ НДФЛ по месяцам» (3).

В отчете видно, что за налоговый период (год) по уволенному сотруднику налог на доходы исчисленный (4) меньше налога удержанного (5). Чтобы исправить это, необходимо в 1С 8.3 сделать возврат НДФЛ работнику.

Чтобы сделать возврат налога в 1С 8.3, зайдите в раздел «Налоги и взносы» (1) и нажмите на ссылку «Возврат НДФЛ» (2). Откроется окно с ранее созданными операциями.

В открывшемся окне нажмите кнопку «Создать» (3). Откроется форма операции.

В форме укажите:

  • Организацию (4);
  • Месяц возврата (5);
  • Сотрудника (6).

Далее нажмите кнопку «Обновить суммы к возврату» (7). После этого табличная часть автоматически заполнится данными по налогу на доходы, который подлежит возврату сотруднику (8). Для завершения операции нажмите кнопку «Провести и закрыть» (9). Теперь данному сотруднику можно выплатить излишне удержанную сумму НДФЛ.

Чтобы проверить, как операция по возврату отразилась в налоговых регистрах по НДФЛ, снова сформируйте отчет «Анализ НДФЛ по месяцам». Теперь в поле «Возвращено» (10) появилась сумма налога, которая будет выплачена работнику.

Шаг 5. Выплатите работнику долг по НДФЛ

После того, как вы создали в 1С 8.3 ЗУП документ «Возврат НДФЛ», сформируйте ведомость на выплату работнику зарплаты. Для этого зайдите в раздел «Выплаты», кликните на ссылку «Все ведомости на выплату…» и нажмите кнопку «Создать».

В форме ведомости нажмите кнопку «Заполнить» (1). Табличная часть автоматически заполнится суммой к выплате (2), в которую входит остаток по зарплате и сумма НДФЛ к возврату.

Как сделать возврат налога в 1С 8.3 Бухгалтерия

Чтобы сделать возврат НДФЛ в программе 1С 8.3 Бухгалтерия зайдите в раздел «Зарплата и кадры» (1) и нажмите на ссылку «Все документы по НДФЛ» (2).

В отрывшемся окне нажмите кнопку «Создать» (3) и выберете пункт «Возврат НДФЛ» (4). Откроется форма операции для заполнения.

В форме укажите организацию, месяц и сотрудника (5). Далее нажмите кнопку «Обновить суммы…» (6), после этого табличная часть автоматически заполнится данными для возврата налога. После проведения документа (7), в учете появится запись:

ДЕБЕТ 70 КРЕЛИТ 68.01

– на сумму возврата НДФЛ со знаком минус.

После этого можно будет выдать сотруднику излишне удержанный налог.

Источник: https://www.BuhSoft.ru/article/2137-kak-sdelat-vozvrat-izlishne-uderjannogo-ndfl-v-1s

Операция учета НДФЛ в 1С 8.3: как заполнить

Как исправить дату получения дохода в 1с 8 3

страница » Обучение 1С » 1С Бухгалтерия 8.3 » Операция учета НДФЛ в 1С 8.3: как заполнить

При выплате физическим лицам многих видов доходов организация должна исчислить, удержать уплатить НДФЛ в бюджет. Рассмотрим, как организован учет НДФЛ в 1С 8.3 Бухгалтерия.

Учет НДФЛ в 1С 8.3 Бухгалтерия

Учет НДФЛ организован на специальных регистрах. Движения по ним формируются автоматически при проведении зарплатных документов.

Регистр налогового учета по НДФЛ

Отчет Регистр налогового учета по НДФЛ находится в разделе Зарплата и кадры — Зарплата — Отчеты по зарплате — Отчеты по зарплате.

Он формируется по данным из нескольких мест:

  • карточка физического лица;
  • заявления по вычетам (раздел Зарплата и кадры — НДФЛ — Заявления на вычеты);
  • регистры по НДФЛ.

Как исправить регистр налогового учета по НДФЛ в 1С 8.3?

Сначала проанализируйте ошибки:

  • по сведениям — в соответствующих справочниках, при необходимости дозаполните их;
  • по суммам — в Универсальном отчете.

Исправьте ошибки в первичных документах или справочниках. Если по каким-то причинам первичные документы нельзя редактировать, скорректируйте движения документом Операция, введенная вручную.

Подробнее Как скорректировать регистры по НДФЛ, если раньше некорректно велся учет?

Операция учета НДФЛ в 1С 8.3: порядок заполнения

Иногда случаются ситуации, когда зарплатные документы не отражаются в программе или регистрируется прочий доход, облагаемый НДФЛ, ручными операциями. Чтобы эти расходы отразились в регистрах НДФЛ, используйте документ Операция учета НДФЛ.

Рассмотрим, как его заполнять на примере.

Организация заключила договор с Гордеевым Н. В. на ремонт помещения на сумму 30 000 руб. Вместе с документами Гордеев представил заявление на вычет по НДФЛ на первого ребенка до 18 лет.

18 ноября подписан акт выполнения работ, и выплачено вознаграждение работнику. В этот же день НДФЛ уплачен в бюджет.

Доход по договору ГПХ не отражается зарплатными документами, поэтому он автоматически не учитывается для НДФЛ.

Зарегистрируйте его по регистрам НДФЛ документом Операция учета НДФЛ в разделе Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ — кнопка Создать — Операция учета НДФЛ.

Шапка документа

  • Сотрудник — физическое лицо (не обязательно сотрудник организации), по которому регистрируются данные по НДФЛ;
  • Дата операции — дата формирования сведений для целей учета НДФЛ.

Вкладки документа могут заполняться как одновременно, так и в разные периоды времени. Рассмотрим их подробнее.

Вкладка Доходы

Заполнятся при начислении дохода.

  • Дата получения дохода — дата фактического получения дохода. При выплате по договору ГПХ это дата выплаты вознаграждения.
  • Код дохода — числовой код дохода согласно Приказу ФНС РФ от 10.09.2015 N ММВ-7-11/387@, выбирается из справочника Виды доходов НДФЛ, по ГПХ это 2010.

Возможная категория дохода зависит от Кода дохода. Если установлен флажок Соответствует оплате труда, программа 1С 8.3 автоматически определит его как Оплата труда. Если флажок не установлен, Оплата труда не будет отображаться при выборе категории.

Профессиональный вычет также задается в карточке Вида дохода.

  • Вид дохода — категория дохода, относящая его к оплате труда, прочим доходам (в т. ч. от трудовой деятельности), дивидендам или к натуральному доходу. Для ГПХ это Прочие доходы.
  • Сумма дохода — общая сумма дохода.
  • Код вычета — код профессионального вычета, соответствующий к данному доходу.
  • Сумма вычета — сумма профессионального вычета.
  • Налог исч. по дивидендам, ставкам 9%, 15% — сумма НДФЛ, исчисленного по перечисленным критериям. Эта сумма на вкладке Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов не указывается.
  • Включать в декл. по прибыли — доход будет отражен в Листе 3 декларации по налогу на прибыль.
  • Обособленное подразделение — заполняется, если доходы отражаются по обособленному подразделению.
  • Флажок Доход из источников а пределами РФ устанавливается, если доходы получены не в РФ.

Вкладка Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов

Заполняется только при исчислении НДФЛ с доходов.

  • Сумма — сумма исчисленного НДФЛ: при округлении меньше 50 коп. отбрасывается, 50 и свыше — округляется до рубля;
  • Зачтено авансов — сумма НДФЛ ранее уплаченная и зачтенная при регистрации данного дохода.

Остальные графы совпадают с аналогичными значениями вкладки Доходы.

Вкладка Предоставлено вычетов

Заполняется совместно с вкладкой Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов при исчислении НДФЛ с доходов.

Перед представлением вычета проверьте, точно ли его можно предоставить, а именно:

  • предел дохода;
  • наличие необходимых документов.

Указывается информация по социальным и стандартным вычетам:

  • Месяц налогового периода — месяц получения дохода и исчисления НДФЛ.
  • Код вычета — код согласно Приказу ФНС РФ от 10.09.2015 N ММВ-7-11/387@, выбирается из справочника Виды вычетов НДФЛ. Поскольку в нашем примере у работника один ребенок до 18 лет, указывается код 126/114.
  • Сумма вычета — сумма предоставленного в данном месяце вычета.
  • Месяц периода предоставления вычета — за какой месяц предоставляется вычет.

Остальные графы совпадают с аналогичными значениями вкладки Доходы.

Вкладка Удержано по всем ставкам

Заполняется только после того, как налог удержан из доходов.

  • Ставка налогообложения — группа ставок по НДФЛ;
  • Сумма выплаченного дохода — сумма дохода, с которого необходимо перечислить НДФЛ в бюджет;
  • Ставка — применимая ставка к данному доходу;
  • Сумма — сумма удержанного налога;
  • Срок перечисления — крайний день перечисления НДФЛ в бюджет;
  • Документ основание — документ отражения дохода.

Остальные графы совпадают с аналогичными значениями вкладки Доходы.

Вкладка Перечислено по всем ставкам

Заполняется только после того, как налог будет перечислен в бюджет.

  • Месяц налогового периода — месяц получения дохода и исчисления НДФЛ;
  • Ставка — ставка, по которой исчислен и удержан НДФЛ;
  • Сумма — сумма фактически уплаченного налога;
  • Реквизиты платежного поручения — платежные реквизиты перечисления НДФЛ в бюджет;
  • Регистрация обособл. подразделения — налоговый орган, где зарегистрировано подразделение, заполняется только для «обособок».

Движения по регистрам

См. также:

Если ­Вы являетесь подписчиком системы БухЭксперт8, тогда читайте дополнительный материал по теме:

Если Вы еще не подписаны:

Активировать демо-доступ бесплатно →

или

Оформить подписку на Рубрикатор →

После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Помогла статья? Оцените её

(4 4,00 из 5)

Загрузка…

Источник: https://BuhExpert8.ru/obuchenie-1s/1s-buhgalteriya-8-3/operatsiya-ucheta-ndfl-v-1s-8-3-kak-zapolnit.html

Ндфл в 1с 8.3 бухгалтерия 3.0 – начисление, удержание, отчетность

Как исправить дату получения дохода в 1с 8 3

В данной статье я хочу рассмотреть аспекты начисления и удержания НДФЛ в 1С 8.3, а также подготовку отчетности по формам 2-НДФЛ и 6-НДФЛ.

Настройка регистрации в налоговом органе

Наиболее важная настройка, без нее не удастся сдать отчетность в контролирующие органы. Зайдем в справочник «Организации» (меню «Главное» – «Организации»). Выбрав нужную организацию, нажимаем кнопку «Еще…». Из выпадающего списка выбираем «Регистрация в налоговых органах»:

Нужно внимательно заполнить все реквизиты.

Настройка учета заработной платы

Данные настройки осуществляются в разделе «Зарплата и кадры» – «Настройка зарплаты».

Зайдем в «Общие настройки» и укажем, что учет ведется в нашей программе, а не во внешней, иначе все разделы, связанные с учетом кадров и зарплаты, не будут доступны:

Далее нажимаем на ссылку «Порядок учета зарплаты».

В открывшемся окне нажимаем на ссылку «Настройка отчетов и налогов»:

На закладке «НДФЛ» нужно указать, в каком порядке применяются стандартные вычеты:

На закладке «Страховые взносы» нужно указать, по какому тарифу исчисляются страховые взносы:

Любые начисления физическим лицам производятся по коду дохода. Для этого в программе существует справочник «Виды доходов НДФЛ». Чтобы посмотреть и, при необходимости, скорректировать справочник, нужно вернуться к окну «Настройки зарплаты». Развернем раздел «Классификаторы» и нажмем на ссылку «НДФЛ»:

Откроется окно настроек параметров расчета НДФЛ. На соответствующей закладке находится упомянутый справочник:

Чтобы настроить налогообложение НДФЛ по каждому виду начислений и удержаний, нужно в окне «Настройка зарплаты» развернуть раздел «Расчет зарплаты»:

В большинстве случаев данных настроек для начала учета зарплаты и НДФЛ достаточно. Отмечу только, что справочники могут обновляться при обновлении конфигурации программы в зависимости от изменения законодательства.

Учет НДФЛ в 1С: начисление и удержание

НДФЛ начисляется по каждой сумме фактически полученного дохода отдельно за период (месяц).

Сумма НДФЛ рассчитывается и начисляется такими документами, как «Начисление зарплаты«, «Отпуск«, «Больничный лист» и так далее.

В качестве примера возьмем документ «Начисление зарплаты»:

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

На закладке «НДФЛ» мы видим рассчитанную сумму налога. После проведения документа создаются следующие проводки по НДФЛ:

Также документ создает записи в регистре «Учет доходов для исчисления НДФЛ», по которому в дальнейшем заполняются формы отчетности:

Фактически удержанный налог с работника отражается в учете при проведении документов:

  • Выдача наличных;
  • Списание с расчетного счета;
  • Операция учета НДФЛ.

В отличие от начисления, датой удержания налога является дата проведенного документа.

Отдельно следует рассмотреть документ «Операция учета НДФЛ». Он предусмотрен для расчета НДФЛ с дивидендов, отпускных и прочей материальной выгоды.

Документ создается в меню «Зарплата и кадры» в разделе «НДФЛ», ссылка «Все документы по НДФЛ». В окне со списком документов при нажатии кнопки «Создать» появляется выпадающий список:

Почти все документы, так или иначе затрагивающие НДФЛ, создают записи в регистре «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ».

В качестве примера рассмотрим формирование записей регистра налогового учета документом «Списание с расчетного счета».

Добавим документ «Ведомость в банк» (меню «Зарплата и кадры» – ссылка «Ведомости в банк») и на ее основании создадим «Списание с расчетного счета»:

После проведения посмотрим проводки и движения по регистрам, которые сформировал документ:

Формирование отчетности по НДФЛ

Выше я описал основные регистры, которые участвуют при формировании основных отчетов по НДФЛ, а именно:

  • Справка 2-НДФЛ (для работников и ИФНС). Формируется в разделе «НДФЛ», меню «Зарплата и кадры»:

В окне со списком документов нажмем кнопку создать и заполним справку по сотруднику:

Документ не формирует проводок и записей в регистры, а служит только для печати.

  • Данные 6-НДФЛ (раздел 2):

Отчет относится к регламентированной отчетности. Перейти к его оформлению можно также из раздела «НДФЛ», меню «Зарплата и кадры», либо через меню «Отчеты», раздел «Отчетность 1С», «Регламентированные отчеты».

Пример заполнения второго раздела:

Проверка удержанного и начисленного НДФЛ

Для проверки правильности начисления и уплаты налога в бюджет можно использовать «Универсальный отчет«. Он находится в меню «Отчеты», раздел – «Стандартные отчеты».

Интересовать нас будет регистр «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ».

Откроем отчет и нажмем кнопку «Настройка». Вверху выбираем регистр, по которому будем строить отчет. На первой закладке «Группировки» выберем следующие реквизиты:

После выбора группируемых полей указываем период и нажимаем кнопку «Сформировать». Должен получиться примерно такой отчет:

Здесь мы сразу видим, сколько НДФЛ было начислено и сколько уплачено по каждому сотруднику. При расхождении будет сразу видно, по кому не закрылась сумма. Из отчета можно сразу перейти в документ и скорректировать его.

К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

Источник: https://programmist1s.ru/ndfl-v-1s-buhgalteriya-predpriyatiya-3-0/

Право-online
Добавить комментарий